« späť
  • Číslo faktúry: 1411400232
  • Interné číslo: 20140238
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre všetky strediská

  • Cena: 666,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 25.4.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140238-NDŽ-str.-1-001.jpg [ unknown file size ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140238-NDŽ-str.-2-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém