« späť
  • Číslo faktúry: 14103226
  • Interné číslo: 20140970
  • Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí

  • Cena: 176,63 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.10.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 27.10.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140970-BONUL-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém