« späť
  • Číslo faktúry: 2014220489
  • Interné číslo: 20141149
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 3696006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 56,05 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.11.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.12.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 29.12.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141149-UNITECH-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém