« späť
  • Číslo faktúry: 326
  • Interné číslo: 20150462
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Natieranie lavičiek na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 133,96 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 15.5.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150462-TENA-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém