« späť
  • Číslo faktúry: 2015220243
  • Interné číslo: 20150699
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a náradie

  • Cena: 161,53 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150699-UNITECH-1-001.jpg [ unknown file size ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150699-UNITECH-2-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém