« späť
  • Číslo faktúry: 1115005728
  • Interné číslo: 20151403
  • Dodávateľ: IMAO elektric, s.r.o., P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637655
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál pre stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 2,16 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.12.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.12.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 8.2.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151403-IMAO-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém