« späť
- Číslo faktúry: 604
- Interné číslo: 20160869
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu a údržby
- Cena: 311,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.7.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 11.8.2016
- Dátum úhrady faktúry: 7.9.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie:
Faktúra-20160869-Tena.pdf [ unknown file size ]