« späť
  • Číslo faktúry: 217023473
  • Interné číslo: 20171119
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Laminovacie fólie a kancelársky papier – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 55,92 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 23.10.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 20.11.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20171119-PAPERA.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém