« späť
  • Číslo faktúry: 18001
  • Interné číslo: 20180008
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní -stredisko Krytá plaváreň, Zimný štadión, Správa

  • Cena: 146,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 9.1.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 23.1.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180008-EmiKal1.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém