« späť
- Číslo faktúry: 18103071
- Interné číslo: 20180685
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
výber parkovacích automatov 06/2018 – stredisko Parkoviská, automaty
- Cena: 177,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie:
Faktúra-20180685-BONUL.pdf [ unknown file size ]