« späť
- Číslo faktúry: 180100101
- Interné číslo: 20181131
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Guľový ventil 2 ks na letné kúpalisko
- Cena: 537,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie:
Faktúra-20181131-VAMI.pdf [ unknown file size ]