« späť
  • Číslo faktúry: 20170068
  • Interné číslo: 20170185
  • Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na kosačky, vyžínače a plotostrihy – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 432,85 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 6.3.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-2017185-ADACOM.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém