« späť
- Číslo faktúry: 18102480
- Interné číslo: 20180581
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov
- Cena: 170,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie:
Faktúra-20180581-BONUL.pdf [ unknown file size ]