« späť
  • Číslo faktúry: 17038
  • Interné číslo: 20170253
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Futbal, Krytá plaváreň, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 165,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.3.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.3.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 30.3.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170253-EmiKal.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém