« späť
  • Číslo faktúry: 15150
  • Interné číslo: 20150971
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 53,16 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 14.9.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.9.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 21.9.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktrúra-20150971-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém