« späť
  • Číslo faktúry: 12216
  • Interné číslo: 20120699
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – stredisko Správa

  • Cena: 66,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.10.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 24.10.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 25.10.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120699-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém