« späť
  • Číslo faktúry: 14131
  • Interné číslo: 20140578
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – stredisko Správa

  • Cena: 73,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.7.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.7.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140578-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém