« späť
- Číslo faktúry: 1020180140
- Interné číslo: 20181230
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Trávne osivo, hnojivo, kôra – Futbalový štadión
- Cena: 706,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.11.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 22.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 4.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie:
Faktúra-20181230-GARDEN-TEAM.pdf [ unknown file size ]