« späť
  • Číslo faktúry: 11500019
  • Interné číslo: 20150820
  • Dodávateľ: HITEK s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44737858
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Servis počítačov za 07/2015 – stredisko Správa

  • Cena: 70,- €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 25.8.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150820-HITEK-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém