« späť
  • Číslo faktúry: 10151326
  • Interné číslo: 20150701
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 14194651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 126,07 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.6.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.7.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150701-Miškech-A.-1-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém