« späť
  • Číslo faktúry: 1411200063
  • Interné číslo: 20120025
  • Dodávateľ: NDŽ, s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytú plaváreň

  • Cena: 358,66 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 14.2.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120025-NDŽ.doc [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém