« späť
  • Číslo faktúry: 1411400473
  • Interné číslo: 20140533
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre všetky strediská

  • Cena: 908,66 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.7.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 7.7.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140533-NDŽ-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém