« späť
  • Číslo faktúry: 1411500522
  • Interné číslo: 20150801
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky – všetky strediská

  • Cena: 553,39 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.8.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.8.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 26.8.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150801-NDŽ-1-001.jpg [ unknown file size ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150801-NDŽ-2-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém