« späť
  • Číslo faktúry: 5246934363
  • Interné číslo: 20140310
  • Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny

  • Cena: 197,06 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 20.4.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.5,2014
  • Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140310-ORANGE-str.-1.jpg [ unknown file size ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140310-Orange-str.-2-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém