« späť
  • Číslo faktúry: 2014011454
  • Interné číslo: 20140997
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní

  • Cena: 83,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.10.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 6.11.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140997-PAPERA-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém