« späť
  • Číslo faktúry: 1070000119
  • Interné číslo: 20170066
  • Dodávateľ: SADRO s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pomocný materiál a náradie pre stredisko Údržba

  • Cena: 49,58 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 16.2.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170066-SADRO.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém