« späť
  • Číslo faktúry: 1150000387
  • Interné číslo: 20151041
  • Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vrátený tovar

  • Cena: -20,74 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.10.2015
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151041-SADRO-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém