« späť
  • Číslo faktúry: 658
  • Interné číslo: 20150923
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby a pomocný materiál na natieranie – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 666,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 21.9.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150923-TENA-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém