« späť
  • Číslo faktúry: 330
  • Interné číslo: 20170432
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby a štetce za účelom opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba

  • Cena: 118,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.4.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.5.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 17.5.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170432-TENA.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém