« späť
  • Číslo faktúry: 2014220140
  • Interné číslo: 20140322
  • Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu lavičiek  v centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 1 009,58 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140322-Tarnek-0011.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém