« späť
  • Číslo faktúry: 2015220483
  • Interné číslo: 20151489
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy – Futbalový štadión

  • Cena: 8,63 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 12.1.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151489-UNITECH-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém