« späť
  • Číslo faktúry: 2014220254
  • Interné číslo: 20140536
  • Dodávateľ: Anton Tarnek-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar pre stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 81,46 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140536-UNITECH-001.jpg [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém