« späť
  • Číslo faktúry: 9918000623
  • Interné číslo: 20180004
  • Dodávateľ: Up Slovenso, s.r.o., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 31396674
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vrátené kupóny - započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou –  stredisko Správa

  • Cena: 8,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.1.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 31.1.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180004-Up-Slovensko.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém