« späť
  • Číslo faktúry: 1017002736
  • Interné číslo: 20170578
  • Dodávateľ: VIKON s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36346497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný materiál – Zimný štadión

  • Cena: 58,43 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 15.6.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170578-VIKON.pdf [ unknown file size ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém