Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1329 | ELSTROTE s.r.o., Dolná Maríková | Pracovná obuv a pomôcky – stredisko Športová hala |
23.7.2012 | 196,- € | prevodom |
| VF12/0306 | Uniprint s.r.o., Pov.Bystrica | Tlač parkovacích lístkov na parkovisko pri Dome kultúry a Dome služieb-stredisko Parkovacie automaty |
23.7.2012 | 57,60 € | prevodom |
| 1000606120 | Teplo GGE s.r.o., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 06/2012 – všetky strediská |
20.9.2012 | 10794,53 € | prevodom |
| 2120232 | KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica | Materiál na opravu podlahy na stredisku Zimný štadión |
23.7.2012 | 31,16 € | prevodom |
| 120866 | UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč, Pov.Bystrica | Čistiace a kancelárske potreby |
11.7.2012 | 41,65 € | prevodom |
| 067/2012 | PPÚ-BTS, Štefan Miklušica, Pov.Bystrica | Činnosť BOZP za 06/2012 |
23.7.2012 | 165,97 € | prevodom |
| 1411200603 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace potreby pre strediská Upratovacie služby, Športová hala, Letné kúpalisko |
23.7.2012 | 747,56 € | prevodom |
| 5/2012 | Ingrid Draková, Pov.Bystrica | Plavecké výcviky za 06/2012 |
23.7.2012 | 651,- € | prevodom |
| 121118 | VRBATA s.r.o., Pov.Bystrica | Červené tričká s potlačou pre hádzanárov (starší žiaci) |
11.7.2012 | 102,96 € | prevodom |
| 2012/010 | Miroslav Lukáč LU-EL, Pov.Bystrica | Pozáručný servis parkovacích automatov za 06/2012 |
23.7.2012 | 834,43 € | prevodom |