Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200081 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Čerpadlo – Krytá plaváreň |
3.2.2020 | 5 694,00 € | prevodom |
| 200100002 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Elektronický termostat – výmena, čistiace prostriedky, servis čerpadla – krytá plaváreň |
4.2.2020 | 294,72 € | prevodom |
| 4591256573 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 1/2020 – všetky strediská |
4.2.2020 | 291,38 € | prevodom |
| 20200114 | ALFA Reklama s.r.o., P.Bystrica | Zhotovenie permanentiek na krytú plaváreň |
28.1.2020 | 108,00 € | prevodom |
| 1/2020 | ŠUPOLÍK, s.r.o., Považská Bystrica | Prečistenie upchatého odpadového potrubia – stredisko Športová hala |
4.2.2020 | 178,00 € | prevodom |
| 99200003716 | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | Vrátené kupóny – kompenzácia (stredisko Správa) |
4.2.2020 | 8,40 € | prevodom |
| 5546272743 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobilné telefóny – všetky strediská |
24.1.2020 | 134,36 € | prevodom |
| 201900570 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Tovar na opravy a údržbu – stredisko Správa |
18.12.2019 | 267,41 € | zálohová faktúra |
| 21900570 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Tovar na opravy a údržbu – stredisko Správa |
18.12.2019 | 267,41 € | zálohová faktúra |
| 5048718659 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava | Etiketovacie kliešte – stredisko Správa |
21.1.2020 | 34,00 € | dobierka |