Faktúry


Faktúry - Hľadanie:
Hľadaná položka:
Rok:
Cena od:
Cena do:
» reset formuláru
 

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
190006 Attila Silva - MONT - AS, Levice

Čistiaci prostriedok na podlahy - športová hala

prevodom 401,52 €
20190012 Adacom progatec, s.r.o. Žilina

Náhradné diely na traktorové kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene

7.2.2019 1 208,94 € prevodom
1992512051 SATUR TRAVEL a.s., Bratislava

Víza do Ruska – hádzanári – zápas Challege Cup

29.1.2019 1 445,00 € prevodom
278900006 PROBUGAS a.s., Bratislava

Dobropis na plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión

-17,50 € prevodom
1992512047 SATUR TRAVEL, a.s., Bratislava

Letenky pre rozhodcov hádzanej  na stretnutie Challenge Cup  SR – RUS (zápas odohraný doma)

24.1.2019 966,00 € prevodom
2019010 Milan Štrbko, Považská Bystrica

Preprava hádzanárov (ml.žiaci) z Považskej Bystrice do Kysuckého Nového  Mesta

25.2.2019 134,02 € prevodom
2019011 Milan Štrbko, Považská Bystrica

Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Liptovského Mikuláša a späť

25.2.2019 253,15 € prevodom
20190007 Rastislav Robota, Trenčín

Tovar na predaj na krytej plavárni

7.2.2019 918,66 € prevodom
5490831762 Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská

29.1.2019 136,01 € prevodom
277900459 PROBUGAS a.s., Bratislava

Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión

29.1.2019 104,98 € prevodom
Strana 340 z 1 125« Začiatok...102030...338339340341342...350360370...Koniec »
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém