Faktúry


Faktúry - Hľadanie:
Hľadaná položka:
Rok:
Cena od:
Cena do:
» reset formuláru
 

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
2019000353 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica

Laminovacie fólie – Pakroviská-automaty

24.1.2019 48,00 € prevodom
1000897004 Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Telekomunikačné služby za 12/2018 – všetky strediská

253,19 € prevodom
4591073931 SLOVNAFT, a.s, Bratislava

Čerpanie PHM za 12/2018 – všetky strediská

14,85 € prevodom
2180080359 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica

Vodné, stočné za 12/2018 – Krytá plaváreň

15.1.2019 951,83 € prevodom
2180080358 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica

Vodné, stočné za 12/2018 – Zimný štadión

15.1.2019 124,03 € prevodom
180400751 ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica

Paušálny servis za 12/2018 – všetky strediská

15.1.2019 70,80 € prevodom
06/12/18 Alena Kapralčíková, Udiča

Archivácia dokumentov za 12/2018- stredisko Správa

251,76 € prevodom
19004 Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica

Náplne do tlačiarne – stredisko Správa, Parkoviská-automaty

24.1.2019 92,28 € prevodom
1000612180 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica

Dodávka tepla za 12/2018 – Letné kúpalisko, športová hala, KOST

7.2.2019 4 353,81 € prevodom
9190021604 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

dodávka elektrickej energie za 12/2018 Letné kúpalisko

15.1.2019 1 291,19 € prevodom
Strana 345 z 1 125« Začiatok...102030...343344345346347...350360370...Koniec »
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém